
纳税人在办理纳税申报后,如果发现申报表存在错误,应该完成错误更正(非当期)或作废(当期),那么其中的错误根正是怎么操作的呢?
登录电子税务局(客户申报端)。
选择“增值税”模块。
选择“更正申报”。
点击“更正申报”,选择需更正的所属时期,点击“确定”。
进入更正填报界面,点击“编辑”按钮,更正相应的申报表并保存。
最后,点击“提交申报”,完成错误更正。

纳税人在办理纳税申报后,如果发现申报表存在错误,应该完成错误更正(非当期)或作废(当期),那么其中的错误根正是怎么操作的呢?
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最后,点击“提交申报”,完成错误更正。